Приложение

Приложение

к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс

на

31 декабря

20

09

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация

ОАО «Надежда»

по ОКПО

01471109

Идентификационный номер налогоплательщика                                                           ИНН

5834014761

Вид деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

по ОКВЭД

70.20.2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые

 

47

16

акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть)                                          по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

г. Пенза, ул. Измайлова,13

 

 

 

 

 

                                                                                                           Дата утверждения

 

                                                                                                           Дата отправки (принятия)

 

 

Актив

Код по-
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110/110

 

 

Основные средства

120/120

4779

5861

Незавершенное строительство

130/130

2

 

Доходные вложения в материальные ценности

135/135

 

 

Долгосрочные финансовые вложения

140/140

1

1

Отложенные налоговые активы

145/145

 

 

Прочие внеоборотные активы

150/150

 

 

Итого по разделу I

190/190

 

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

4782

5862

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211/211

1

2

животные на выращивании и откорме

212/212

 

 

затраты в незавершенном производстве

213/213

 

 

готовая продукция и товары для перепродажи

214/214

 

 

товары отгруженные

215/215

 

 

расходы будущих периодов

216/216

58

67

прочие запасы и затраты

217/217

 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220/220

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)

230/230

 

 

в том числе покупатели и заказчики

231/231

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)

240/240

278

459

в том числе покупатели и заказчики

241/241

238

431

Краткосрочные финансовые вложения

250/250

 

587

Денежные средства

260/260

540

31

Прочие оборотные активы

270/270

 

 

Итого по разделу II

290/290

877

1146

БАЛАНС

300/300

5659

7008


Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код по-
казателя

На начало
отчетного периода

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410/410

6

6

Собственные акции, выкупленные у акционеров

415/411

()

()

Добавочный капитал

420/420

4973

4973

Резервный капитал

430/430

 

 

в том числе:

резервы, образованные в соответствии
с законодательством

431/431

 

 

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

432/432

 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470/470

(134)

821

Итого по разделу III

490/490

4845

5800

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510/510

 

 

Отложенные налоговые обязательства

515/515

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

520/520

 

 

Итого по разделу IV

590/590

 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610/610

 

200

Кредиторская задолженность

620/620

814

1008

в том числе:

поставщики и подрядчики

621/621

389

635

задолженность перед персоналом организации

624/622

 

6

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625/623

 

 

задолженность по налогам и сборам

626/624

422

364

прочие кредиторы

628/625

3

3

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов

630/630

 

 

Доходы будущих периодов

640/640

 

 

Резервы предстоящих расходов

650/650

 

 

Прочие краткосрочные обязательства

660/660

 

 

Итого по разделу V

690/690

814

1208

БАЛАНС

700/700

5659

7008

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

 

 

 

Арендованные основные средства

910/910

 

 

в том числе по лизингу

911/911

 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920/920

 

 

Товары, принятые на комиссию

930/930

 

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940/940

 

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950/950

 

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960/960

 

 

Износ жилищного фонда

970/970

 

 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980/980

 

 

Нематериальные активы, полученные в пользование

990/990

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель

 

 

И.А. Марутин

Главный

 

 

С.Ю. Казичкина

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

«

31

»

декабря

20

09

 г.

 

Используются технологии uCoz
Используются технологии uCoz